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[必備]退稅申請(qǐng)書范文5篇
在如今這個(gè)年代,申請(qǐng)書使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng),我們?cè)趯懮暾?qǐng)書的時(shí)候要切忌長(zhǎng)篇大論。那么相關(guān)的申請(qǐng)書到底怎么寫呢?下面是小編收集整理的退稅申請(qǐng)書范文,希望能夠幫助到大家。
退稅申請(qǐng)書范文1
杭州市下城區(qū)國(guó)稅局:
茲有杭州xx有限公司, 稅號(hào):330103768xxx。 銷售收入:xx元, 應(yīng)納稅所得額:xx元, 已繳所得稅:xx元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xx元,實(shí)際減免所得稅額:xx元,應(yīng)退稅額:xx元。 特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:xx元。望批準(zhǔn)!
申請(qǐng)人:杭州xx有限公司
日 期:8月21日
退稅申請(qǐng)書范文2
xx稅局:
本公司x(納稅編碼:xx)因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。
在6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開戶行:xx銀行
銀行賬號(hào):xx
特此說(shuō)明!
申請(qǐng)公司:xx
日期:X月x日
退稅申請(qǐng)書范文3
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的'發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽(yáng)經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
申請(qǐng)公司:xx
申請(qǐng)日期:X月x日
退稅申請(qǐng)書范文4
xx國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
20xx年xx月xx日,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xx元,我單位總收入xx元,應(yīng)交增值稅x元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅xx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
xx有限公司
20xx年xx月xx日
退稅申請(qǐng)書范文5
xx國(guó)稅局:
我公司是xxx(基本情況)。
根據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元. 根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。
特此報(bào)告,請(qǐng)審批!
xx公司(公章)
20xx年xx月xx日
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